题名:上市公司内部控制实务
作者:赵立新, 程绪兰, 胡为民著
出版年:2010
ISBN: 978-7-121-11341-3
分类号: F276.6
中图分类: 公司
定价: 39.00元
页数: 195 页
出版社: 电子工业

《上市公司内部控制实务》内容简介:为企业提供系统的内部控制体系构建程序、方法和实务操作规范。针对上市公司业务特点,对其内部控制中应特别关注的风险事项进行了分析;为相关各方推行和应用《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》提供贴合实际的业务指导;继2008年6月28日《企业内部控制基本规范》颁布之后,2010年4月26日,财政部等五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,由此标志适合中国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系已经建立。

赵立新,中国证监会上市公司监管部副主任,博士,中山大学管理学院兼职教授,英国加地大学商学院中国会计金融与商业研究中心国际研究员,深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师。主持并完成财务部“关联交易内部控制”等多项课题。无后在报刊杂志上发表文章55篇,出版译著一部。
程绪兰 中国证监会上市公司监管部监管二处处长,经济学硕士,财政部内控专家组成员,中国注册会计师协会审计准则委员会小组成员,全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会委员。
胡为民 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,工商管理硕士,中山大学管理学院兼职导师,深圳证券交易所创业培训中心讲师。曾为中国中铁、中国铁建、中国葛洲坝集团、中国水利水电集团、中国航天科工集团、东风汽车、中国三峡、中国华能集团、国家核电技术公司、中国西电、中国恒天集团、柳工等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务。参与国家自然科学基金课题“上市公司内部控制与投资者保护”(项目批准号70972076),参与财政部的信息技术、关联交易、企业并购及对子公司内部控制指引与典型案例研究等多项课题。主持研究并发布2008、2009、2010年中国上市公司内部控制白皮书。作者联系电话:0755—83890942。