题名:企业内部控制审计
作者:盛永志主编
出版年:2011
ISBN: 978-7-302-25518-5
分类号: F239.45
中图分类: 内部审计
定价: 21.00元
页数: 198 页
出版社: 清华大学

《企业内部控制审计》是依据《企业内部控制审计指引》(以下简称《指引》)和注册会计师审计准则相关规定,并充分借鉴企业内部控制审计领域现有研究成果编写的,具有较强创新性、针对性和实用性。《企业内部控制审计》的出版可以有效填补企业内部控制审计领域对可用教材的迫切需求。《企业内部控制审计》采取与财务报表审计整合的方案来设计和安排企业内部控制审计,实现将内部控制原理、审计基础原理和企业内部控制审计三方面内容的有效结合,对于《指引》中没有界定而又必须明确的问题,也进行了具有创新意义的探讨。本教材共十六章,各章开头均以案例或者其他形式的导读资料引导内容,利于学习和讲授,且各章均附有大量思考题和实训题,有效保证了学习效果。<br />《企业内部控制审计》可作为高等院校会计、审计、金融和财务管理等专业的教学用书,也可供工商企业会计和审计人员及其他专业人员学习参考。